Orden de Compra. Nº
3540-496-SE23
"
Útiles de aseo,Tapera Sum.3540-46-L123(pm.7)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-496-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de aseo,Tapera Sum.3540-46-L123(pm.7)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-46-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
Coyhaique
Impuesto
15714,71
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
WebCompras
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA WEBCOMPRAS SPA
R.U.T.
77.240.903-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
WebCompras
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
SERVILLETAS 200 UNI 23 X 22,5 CM
SERVILLETAS 200 UNI 23 X 22,5 CM
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad
BOLSA DE BASURA 110 X 120 CM 5 UNI
BOLSA DE BASURA 110 X 120 CM 5 UNI
$ 4.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.302
$ 13.302
47121812
Raspadores de limpieza
8
Unidad
VIRUTILLA ACERO PARA OLLAS MEDIANA 3x1
VIRUTILLA ACERO PARA OLLAS MEDIANA 3x1
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.120
$ 7.120
47131603
Esponjas
6
Unidad
ESPONJA BONOBRIL (ABRASIVA LISA 4X1
ESPONJA BONOBRIL (ABRASIVA LISA 4X1)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO MULTIUSO 1 LITRO
CLORO MULTIUSO 1 LITRO
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.708
$ 6.708
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
PAÑO ESPONJA MULTIUSO X 6 UNI.
PAÑO ESPONJA MULTIUSO X 6 UNI.
$ 4.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.371
$ 4.371
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
PAÑO TRAPERO PARA PISO DOBLE CON OJAL 50 X 70 CM
PAÑO TRAPERO PARA PISO DOBLE CON OJAL 50 X 70 CM
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
PASTILLA PARA WC PACK 3 UNI.
PASTILLA PARA WC PACK 3 UNI.
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO 5 LITROS
LAVALOZA LIQUIDO 5 LITROS
$ 4.809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.618
$ 9.618
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO 5 LITROS
LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO 5 LITROS
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 82.709
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.715
TOTAL OC
$ 98.424
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.