Orden de Compra. Nº3540-57-MC20 "Insumos para Taller de Mantenimiento (-3 UTM)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-57-MC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Taller de Mantenimiento (-3 UTM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 11591,596456
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS LAPARENT
Razón Social SOC COM REPUESTOS LAPARENT LTDA
R.U.T. 76.452.680-5
Sucursal REPUESTOS LAPARENT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4UnidadHuinchas aisladoras Huinchas aisladoras $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
39121432
Terminales eléctricos30UnidadTerminales de ojo 3/8 Terminales de ojo 3/8 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
39121432
Terminales eléctricos10UnidadTerminales de ojo ½ Terminales de ojo ½ $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
39121547
Soportes o zócalos de relés4UnidadRelay de 12 v Relay de 12 v $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAmpolletas H7 de 24 v Ampolletas H7 de 24 v $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
39101612
ampolletas incandescentes10UnidadAmpolletas cola de pescado 12 V Ampolletas cola de pescado 12 V $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadAnticorrosivos WD-40 Anticorrosivos WD-40 $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429
Total Neto $ 61.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.592
TOTAL OC $ 72.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.