Orden de Compra. Nº3540-581-SE22 "Mat.Oficina La Tapera, C.Suministro 3540-134-LE21 "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-581-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Mat.Oficina La Tapera, C.Suministro 3540-134-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-134-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 4031,04
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCOFI LTDA.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO
R.U.T. 76.569.006-4
Sucursal ESCOFI LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas2UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO 28.4x8.4x28x4 cmARCHIVADOR OFICIO ANCHO 28.4x8.4x28x4 cm $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
44121701
Lápiz pasta8UnidadLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
44121701
Lápiz pasta5UnidadLAPIZ PASTA ROJOLAPIZ PASTA ROJO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121506
Sobres estándar10UnidadSACO DE SOBRE CAFÉSACO DE SOBRE CAFÉ $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLIBRO DE ACTA FOLIADO 200 HOJASLIBRO DE ACTA FOLIADO 200 HOJAS $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadRESMA PAPEL CARTA 500 HJS.RESMA PAPEL CARTA 500 HJS. $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadRESMA PAPEL OFICIO 500 HJS.RESMA PAPEL OFICIO 500 HJS. $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210
Total Neto $ 21.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.031
TOTAL OC $ 25.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.