Orden de Compra. Nº
3540-585-SE22
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Útiles aseo L. Brown ID3540-129-LE21 (P.07)
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-585-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
Útiles aseo L. Brown ID3540-129-LE21 (P.07)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-129-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
Coyhaique
Impuesto
17929,16
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trapananda Ltda.
Razón Social
COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y MAQUI
R.U.T.
76.226.856-6
Sucursal
Trapananda Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132202
Dediles
2
Caja
CAJA DE GUANTES NITRILO DESECHABLE AZUL 100 UNI.
CAJA DE GUANTES NITRILO DESECHABLE AZUL 100 UNI.
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
47131602
Paños de limpieza absorbente
1
Unidad
PAÑO ESPONJA MULTIUSO X 6 UNI.
PAÑO ESPONJA MULTIUSO X 6 UNI.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360CC
DESODORANTE AMBIENTAL 360CC
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
47121812
Raspadores de limpieza
3
Unidad
VIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS
VIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
CIF CREMA 750ML
CIF CREMA 750ML
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad
Bolsa de basura 80x110 cm. 10 uni.
Bolsa de basura 80x110 cm. 10 uni.
$ 1.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.292
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
Bolsa de basura 110x120 cm. 5 uni.
Bolsa de basura 110x120 cm. 5 uni.
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
Pastilla para WC pack 3 uni.
Pastilla para WC pack 3 uni.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
Lavaloza liquido 5 litros.
Lavaloza liquido 5 litros.
$ 6.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.350
$ 6.350
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Cloro multiuso 1 litro.
Cloro multiuso 1 litro.
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.082
$ 5.082
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
Paño trapero p/piso doble con ojal 50x45 cm.
Paño trapero p/piso doble con ojal 50x45 cm.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
Rollo de toalla de papel 2 uni. x 250 mts.
Rollo de toalla de papel 2 uni. x 250 mts.
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
14111704
Papel higiénico
8
Rollo
PAPEL HIGENICO ROLLO 50 MTS.
PAPEL HIGENICO ROLLO 50 MTS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
Total Neto
$ 94.364
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.929
TOTAL OC
$ 112.293
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.