Orden de Compra. Nº
3540-587-SE22
"
Útiles de Aseo Tapera, ID 3540-129-LE21 (P.07)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-587-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de Aseo Tapera, ID 3540-129-LE21 (P.07)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-129-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
Coyhaique
Impuesto
12561,47
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trapananda Ltda.
Razón Social
COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y MAQUI
R.U.T.
76.226.856-6
Sucursal
Trapananda Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132202
Dediles
2
Unidad
CAJA DE GUANTES NITRILO DESECHABLE AZUL 100 UNI.
CAJA DE GUANTES NITRILO DESECHABLE AZUL 100 UNI.
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
47121802
Removedores
1
Unidad
LIMPIA PISO LIQUIDO 1800CC
LIMPIA PISO LIQUIDO 1800CC
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131603
Esponjas
5
Unidad
ESPONJA BONOBRIL X UNIDAD
ESPONJA BONOBRIL X UNIDAD
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 845
$ 845
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
PAÑO ESPONJA MULTIUSO X 6 UNI.
PAÑO ESPONJA MULTIUSO X 6 UNI.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO TRAPERO PARA PISO DOBLE CON OJAL 50 X 45 CM
PAÑO TRAPERO PARA PISO DOBLE CON OJAL 50 X 45 CM
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL CON MANGO
ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL CON MANGO
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.460
$ 1.460
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO 5 LITROS
LAVALOZA LIQUIDO 5 LITROS
$ 6.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.350
$ 6.350
47121812
Raspadores de limpieza
3
Unidad
VIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS
VIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Kit
PASTILLA PARA WC PACK 3 UNI.
PASTILLA PARA WC PACK 3 UNI.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
12141901
Cloro Cl
4
Litro
CLORO MULTIUSO 1 LITRO
CLORO MULTIUSO 1 LITRO
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.388
$ 3.388
47121701
Bolsas de basura
4
Paquete
BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNI.
BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNI.
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.680
47121701
Bolsas de basura
1
Paquete
BOLSA DE BASURA 110 X 120 CM 5 UNI
BOLSA DE BASURA 110 X 120 CM 5 UNI
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
52121602
Servilletas
7
Paquete
SERVILLETAS 200 UNI 23 X 22,5 CM
SERVILLETAS 200 UNI 23 X 22,5 CM
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.770
$ 7.770
Total Neto
$ 66.113
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.561
TOTAL OC
$ 78.674
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.