Orden de Compra. Nº3540-587-SE22 "Útiles de Aseo Tapera, ID 3540-129-LE21 (P.07)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-587-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Útiles de Aseo Tapera, ID 3540-129-LE21 (P.07)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-129-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 12561,47
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trapananda Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y MAQUI
R.U.T. 76.226.856-6
Sucursal Trapananda Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles2UnidadCAJA DE GUANTES NITRILO DESECHABLE AZUL 100 UNI.CAJA DE GUANTES NITRILO DESECHABLE AZUL 100 UNI. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47121802
Removedores1UnidadLIMPIA PISO LIQUIDO 1800CC LIMPIA PISO LIQUIDO 1800CC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131603
Esponjas5UnidadESPONJA BONOBRIL X UNIDAD ESPONJA BONOBRIL X UNIDAD $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845 $ 845
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑO ESPONJA MULTIUSO X 6 UNI. PAÑO ESPONJA MULTIUSO X 6 UNI. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO TRAPERO PARA PISO DOBLE CON OJAL 50 X 45 CM PAÑO TRAPERO PARA PISO DOBLE CON OJAL 50 X 45 CM $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL CON MANGO ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL CON MANGO $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA LIQUIDO 5 LITROS LAVALOZA LIQUIDO 5 LITROS $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350
47121812
Raspadores de limpieza3UnidadVIRUTILLA DE ACERO PARA OLLASVIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
47131803
Desinfectantes domésticos4KitPASTILLA PARA WC PACK 3 UNI. PASTILLA PARA WC PACK 3 UNI. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
12141901
Cloro Cl4LitroCLORO MULTIUSO 1 LITRO CLORO MULTIUSO 1 LITRO $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.388 $ 3.388
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNI. BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNI. $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBOLSA DE BASURA 110 X 120 CM 5 UNI BOLSA DE BASURA 110 X 120 CM 5 UNI $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
52121602
Servilletas7PaqueteSERVILLETAS 200 UNI 23 X 22,5 CM SERVILLETAS 200 UNI 23 X 22,5 CM $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
Total Neto $ 66.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.561
TOTAL OC $ 78.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.