Orden de Compra. Nº3540-63-SE24 "Reptos varios e Insumos Taller 3540-12-L124(pm.1078,1079,1080)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-63-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Reptos varios e Insumos Taller 3540-12-L124(pm.1078,1079,1080)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-12-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 6722,58
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados
Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos3UnidadPegamento tipo ala Gotita 2 ml, (L.Brown) SUPERBONDER 3GRS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAmpolletas H7 12v 55 w, para Camionetas Toyota, año 2019, Vin: MR0FB8CD2J0311302, N° Motor: 2DGC275964 AMPOLLETA 12V 55 W - H 7 $ 3.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.232 $ 23.232
25172903
Iluminación exterior para automotores2UnidadFocos Trocha de 2,5 pulgadas, color Ambar, Ref. 102503AM, para Bus Transp. M.Benz Comil 1724/59 año 2019, Vin: 9BM384076KB115265, N° Motor: 926998U1252886, CI-19006, del C.Base FOCO LED AMBAR 2 12 12-24V $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 35.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.723
TOTAL OC $ 42.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.