Orden de Compra. Nº3540-651-SE11 "Materiales para Taller id: 3540-320-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-651-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Taller id: 3540-320-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-320-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 24648,7
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T. 96.838.560-7
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura4UnidadSoldadura estaño 500 grs.  $ 7.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.212 $ 29.212
23171509
Soldadura3UnidadSoldadura estaño delgada electronica de 500 grs  $ 8.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.606 $ 24.606
27112802
Hojas de sierra26UnidadHojas de sierra (buena calidad)  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.264 $ 17.264
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200UnidadAmarras plasticas de 200 mm  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200UnidadAmarras plasticas de 100 mm  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31191501
Papeles de lija60UnidadPliegos de lija metal de diferentes medidas  $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
31201616
Adhesivos líquidos10UnidadPegamento la "gotita"  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.930 $ 10.930
31201602
Pastas2UnidadPasta para soldar de 250 grs  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
31211901
Paños para herramientas20PaquetePaquetes de huaipe de color de 1 kgs.  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
Total Neto $ 129.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.649
TOTAL OC $ 154.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.