Orden de Compra. Nº
3540-651-SE11
"
Materiales para Taller id: 3540-320-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-651-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Taller id: 3540-320-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-320-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
Coyhaique
Impuesto
24648,7
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T.
96.838.560-7
Sucursal
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
4
Unidad
Soldadura estaño 500 grs.
$ 7.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.212
$ 29.212
23171509
Soldadura
3
Unidad
Soldadura estaño delgada electronica de 500 grs
$ 8.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.606
$ 24.606
27112802
Hojas de sierra
26
Unidad
Hojas de sierra (buena calidad)
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.264
$ 17.264
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
200
Unidad
Amarras plasticas de 200 mm
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
200
Unidad
Amarras plasticas de 100 mm
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
31191501
Papeles de lija
60
Unidad
Pliegos de lija metal de diferentes medidas
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.680
$ 16.680
31201616
Adhesivos líquidos
10
Unidad
Pegamento la "gotita"
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.930
$ 10.930
31201602
Pastas
2
Unidad
Pasta para soldar de 250 grs
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
31211901
Paños para herramientas
20
Paquete
Paquetes de huaipe de color de 1 kgs.
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.180
$ 21.180
Total Neto
$ 129.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.649
TOTAL OC
$ 154.379
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.