Orden de Compra. Nº
3540-75-SE21
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Útiles de aseo,Cont. Sum.3540-83-L120(C.BASE)
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-75-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de aseo,Cont. Sum.3540-83-L120(C.BASE)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-83-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12122040070000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
Coyhaique
Impuesto
5190,23
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sur Ltda.
Razón Social
COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T.
77.017.190-3
Sucursal
Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad
Lavaloza concentrado de 750 ml, DRAX
Lavaloza concentrado de 750 ml, DRAX
$ 1.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.952
$ 5.952
24111503
Bolsas de plástico
3
Unidad
Bolsa para basura, en rollo de 10 unidades 70 x 90
Bolsa para basura, en rollo de 10 unidades 70 x 90
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.622
$ 2.622
47131603
Esponjas
1
Unidad
Esponja bonobril
ESPONJA BONOBRIL PACK DE 4 UND.
$ 912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 912
$ 912
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Cloro multiusos x 1 litro
CLORO IMPEKE 1 LITRO
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
47131502
Paños de limpieza
1
Pack
PAÑO ESPONJA MULTIUSO ABSORVENTE 6 UND.
PAÑO ESPONJA MULTIUSO ABSORVENTE 6 UND.
$ 2.963,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.963
$ 2.963
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Pack
PASTILLA AZUL PARA ESTANQUE WC PACK 3 UND.
PASTILLA AZUL PARA ESTANQUE WC PACK 3 UND.
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.740
$ 4.740
24111503
Bolsas de plástico
4
Paquete
Bolsa para basura, en rollo de 10 unides 80 x 110
Bolsa para basura, en rollo de 10 unides 80 x 110, VIRUTEX
$ 1.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.508
$ 5.508
Total Neto
$ 27.317
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.190
TOTAL OC
$ 32.507
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.