Orden de Compra. Nº3540-84-SE09 "Adhesivo p/bote de goma de ID: 3540-14-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-84-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Adhesivo p/bote de goma de ID: 3540-14-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-14-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 961,02
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.600-6
Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadAdhesivo ultra rapido de 20 ccAdhesivo ultra rapido de 20 cc $ 2.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.058 $ 5.058
Total Neto $ 5.058
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 961
TOTAL OC $ 6.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.