Orden de Compra. Nº3541-16-CM19 "ADQ. DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANT. Y REP. 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3541-16-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANT. Y REP. 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Segundo Juzgado Militar de Santiago - IIJME
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Parcelas 5598
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.200-9
Dirección de Facturación Avenida Las Parcelas 5598
Comuna Estación Central
Impuesto 50805
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Parcelas 5598
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas5 (959691 )DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L 976691(959691) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L; Código: 32754-9; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.995 $ 7.995
40141609
2239-10-LP12
Válvulas de control5 (986347 )VÁLVULA PVC FANALOZA FITTING UNIVERSAL CON MANGO PLÁSTICO DESCARGA 2 1002683(986347) VÁLVULA PVC FANALOZA FITTING UNIVERSAL CON MANGO PLÁSTICO DESCARGA 2 ; Código: 39497-1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.240 $ 33.240
40141702
2239-10-LP12
Grifos9 (1561243 )MONOMANDO BANO SENSI DACQUA LAVATORIO PERUGIA UNIDAD 1563126(1561243) MONOMANDO BANO SENSI DACQUA LAVATORIO PERUGIA UNIDAD; Código: 3241912; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.594 $ 90.594
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar4 (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674(986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
31211904
2239-10-LP12
Brochas4 (991224 )BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD 1008497(991224) BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD; Código: 49548-4; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.948 $ 10.948
40142327
2239-10-LP12
Juntas de rótula de tuberías17 (919042 )CUBREJUNTA HOLZTEK ADHESIVA PLATA 1 M. LINEAL 934042(919042) CUBREJUNTA HOLZTEK ADHESIVA PLATA 1 M. LINEAL; Código: 1361252; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.166 $ 95.166
40141901
2239-10-LP12
Mangueras flexibles10 (980752 )FLEXIBLE METÁLICO STRETTO 40 CM 1/2 HI-HI UNIDAD 996155(980752) FLEXIBLE METÁLICO STRETTO 40 CM 1/2 HI-HI UNIDAD; Código: 1961; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.630 $ 21.630
Total Neto $ 272.853
Descuento $ 5.457
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.805
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 318.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.