Orden de Compra. Nº3541-23-SE14 "ASEO EXTRAORDINARIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3541-23-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ASEO EXTRAORDINARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Segundo Juzgado Militar de Santiago - IIJME
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Parcelas 5598
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.200-9
Dirección de Facturación Avenida Las Parcelas 5598
Comuna Estación Central
Impuesto 119472
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Parcelas 5598
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Univers Port
Razón Social OLGA DEL CARMEN VARGAS RIVERA
R.U.T. 10.654.364-k
Sucursal Univers Port
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios524Metro CuadradoLAVADO DE ALFOMBRA LAVADO DE ALFOMBRA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.800 $ 628.800
Total Neto $ 628.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.472
TOTAL OC $ 748.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.