Orden de Compra. Nº3541-25-CM20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3541-25-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Segundo Juzgado Militar de Santiago - IIJME
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Parcelas 5598
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.200-9
Dirección de Facturación Avenida Las Parcelas 5598
Comuna Estación Central
Impuesto 32248
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Parcelas 5598
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo18 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H400312; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.774 $ 18.774
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1166404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576(1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: R305224; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
0
2239-4-LP14
 4 (1525145 )LIBRO DE OFICINA REM INDICE 100 HOJAS LINEAL UNIDAD 1527145(1525145) LIBRO DE OFICINA REM INDICE 100 HOJAS LINEAL UNIDAD; Código: R681403; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.688
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario60 (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 514161; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.980 $ 76.980
Total Neto $ 171.442
Descuento $ 1.714
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.248
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 201.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.