Orden de Compra. Nº
3542-1103-SE08
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OC.GENERADA DESDE CONVENIO ID.3525-41-LP08
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Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-1103-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC.GENERADA DESDE CONVENIO ID.3525-41-LP08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
INSUMOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ PARA REPARAR CARGADOR MATR. CI-71011 DE LAGO FAGNANO, TIERRA DEL FUEGO, FACTURAR (POR LEY 18392) A : SJZ. CMT. “PUNTA ARENAS” RUT. 61.101.091-5 DIR.: CAMINO ESTANCIA VICUÑA KM. 40 COMUNA : TIMAUKEL
Proveniente de Licitación
3525-41-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
Avenida Cristobal Colón 1209
Comuna
-1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Cristobal Colón 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
R.U.T.
78.252.690-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172907
Faro de vehículo
1
Unidad
Faro de vehículo
FAROL DE FAENA 463
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
25172907
Faro de vehículo
4
Unidad
Faro de vehículo
FAROL UNIVERSAL CUADRADO 634
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
39101610
Ampolletas de filamento
4
Unidad
Ampolletas de filamento
AMPOLLETA 24V 5W 1 CTO. Nº 2627
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
30
Unidad
Soportes para accesorios de alumbrado
amarras plasticas largas
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31161611
Pernos de sujeción
6
Unidad
Pernos de sujeción
PER. PARKER 12 x 50
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
32101527
Terminales
20
Unidad
Terminales
TERMINAL ELEC. MACHO/HEM. AMARILLO*
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
39101610
Ampolletas de filamento
1
Unidad
Ampolletas de filamento
AMPOLLETA H-7 24V/70
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
31161727
Tuercas hexagonales
10
Unidad
Tuercas hexagonales
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
39121435
Cables de conexión
30
Metro Lineal
Cables de conexión
CABLE ELECTRICO Nº 12
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
46171604
Sistemas de alarma
1
Unidad
Sistemas de alarma
ALARMA DE RETROCESO 12-24V. DECCO CHINA
$ 28.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
31231313
Tubería de plástico
20
Unidad
Tubería de plástico
spaguetti plastico 8 mm
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
32101527
Terminales
10
Unidad
Terminales
TERM. C/BANANA
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
32101527
Terminales
10
Unidad
Terminales
TERMINAL ELECTR. MACHO/HEM. AMARILLO
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31161611
Pernos de sujeción
10
Unidad
Pernos de sujeción
PER.HEX.MM.CTE.G.8.8 10-1.5 x 50
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
39101610
Ampolletas de filamento
2
Unidad
Ampolletas de filamento
AMPOLLETA 24V 21/5 W P/DISP TUNGRAM
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
Total Neto
$ 95.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 95.110
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.