Orden de Compra. Nº3542-1103-SE08 "OC.GENERADA DESDE CONVENIO ID.3525-41-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-1103-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC.GENERADA DESDE CONVENIO ID.3525-41-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ PARA REPARAR CARGADOR MATR. CI-71011 DE LAGO FAGNANO, TIERRA DEL FUEGO, FACTURAR (POR LEY 18392) A : SJZ. CMT. “PUNTA ARENAS” RUT. 61.101.091-5 DIR.: CAMINO ESTANCIA VICUÑA KM. 40 COMUNA : TIMAUKEL
Proveniente de Licitación 3525-41-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
R.U.T. 78.252.690-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172907
Faro de vehículo1UnidadFaro de vehículoFAROL DE FAENA 463 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
25172907
Faro de vehículo4UnidadFaro de vehículoFAROL UNIVERSAL CUADRADO 634 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39101610
Ampolletas de filamento4UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETA 24V 5W 1 CTO. Nº 2627 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado30UnidadSoportes para accesorios de alumbradoamarras plasticas largas $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31161611
Pernos de sujeción6UnidadPernos de sujeciónPER. PARKER 12 x 50 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
32101527
Terminales20UnidadTerminalesTERMINAL ELEC. MACHO/HEM. AMARILLO* $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
39101610
Ampolletas de filamento1UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETA H-7 24V/70 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
31161727
Tuercas hexagonales10UnidadTuercas hexagonales  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39121435
Cables de conexión30Metro LinealCables de conexiónCABLE ELECTRICO Nº 12 $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
46171604
Sistemas de alarma1UnidadSistemas de alarmaALARMA DE RETROCESO 12-24V. DECCO CHINA $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
31231313
Tubería de plástico20UnidadTubería de plásticospaguetti plastico 8 mm $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
32101527
Terminales10UnidadTerminalesTERM. C/BANANA $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
32101527
Terminales10UnidadTerminalesTERMINAL ELECTR. MACHO/HEM. AMARILLO $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31161611
Pernos de sujeción10UnidadPernos de sujeciónPER.HEX.MM.CTE.G.8.8 10-1.5 x 50 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
39101610
Ampolletas de filamento2UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETA 24V 21/5 W P/DISP TUNGRAM $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 95.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 95.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.