Orden de Compra. Nº3542-113-SE13 "T/DIRECTO - 3 UTM"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-113-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2013
Nombre de la Orden de Compra T/DIRECTO - 3 UTM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6175
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos ernesto simeone ruiz
Razón Social CARLOS ERNESTO SIMEONE RUIZ
R.U.T. 7.567.446-5
Sucursal carlos ernesto simeone ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos5UnidadTIMBRES CAJATIMBRES CAJA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
Total Neto $ 32.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.175
TOTAL OC $ 38.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.