Orden de Compra. Nº3542-1137-SE10 "MEJORAS DE RANCHO (DE 3407-17-LE09)"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-1137-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2010
Nombre de la Orden de Compra MEJORAS DE RANCHO (DE 3407-17-LE09)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 32350,39294
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Razón Social RENDIC HERMANOS S.A.
R.U.T. 81.537.600-5
Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas320UnidadHAMBURGUESAS PF DE 56 GRS.HAMBURGUESAS PF DE 56 GRS. $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.378
50201710
Té de hierbas2UnidadTÉ BOLSA CLUB DE 100 BOLSITASTÉ BOLSA CLUB DE 100 BOLSITAS $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Agua mineral12UnidadAGUA MINERAL DE 1,5 LTR.AGUA MINERAL DE 1,5 LTR. $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.024
Bebidas250UnidadBEBIDAS PERSONALES DE 580 CC.BEBIDAS PERSONALES DE 580 CC. $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.750 $ 125.840
Total Neto $ 170.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.350
TOTAL OC $ 202.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.