Orden de Compra. Nº3542-115-SE11 "ORDEN GENERADA DE 3542-194-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-115-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-194-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-194-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA
R.U.T. 78.996.240-5
Sucursal SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141736
Engrasador1GalónDESENGRASADOR DE MANOSDESENGRASADOR DE MANOS FAST ORANGE $ 12.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.571 $ 12.571
15121510
Antigripado2UnidadWD-40 GRANDE WD-40 GRANDE 11 OZ (311 GRMS) $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCOS DE CORTE 7 x 1.6 m/m x 7/8 INOXDISCOS DE CORTE 7 x 1.6 m/m x 7/8 INOX $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
40142413
Uniones de remate2UnidadUNIÓN RÁPIDA DOBLE RECTA 8x8UNIÓN RÁPIDA DOBLE RECTA 8x8 (Cód.9207002) $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.588 $ 4.588
40142413
Uniones de remate2UnidadUNIÓN RÁPIDA DOBLE RECTA 12x12UNIÓN RÁPIDA DOBLE RECTA 12x12 (Cód.9207004) $ 3.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.462 $ 7.462
47131502
Paños de limpieza5kilogramoPAÑOS DE LIMPIEZAPAÑOS DE LIMPIEZA $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
23131507
Tela para lijar5PliegoLIJA DE FIERRO M-80 NORTONLIJA DE FIERRO M-80 NORTON (Cód.2902009) $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595 $ 1.595
23131507
Tela para lijar5PliegoLIJA DE FIERRO M-100 NORTONLIJA DE FIERRO M-100 NORTON (Cód.2902011) $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2PomoSILICONA POMO ROJA TEM26-BR 85 GRS.SILICONA POMO ROJA TEM26-BR 85 GRS. (Cód.310125) $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.756 $ 2.756
Total Neto $ 51.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 51.035

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.