Orden de Compra. Nº
3542-1233-SE13
"
MATERIALES DE ASEO (T/DIRECTO - 10 UTM)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-1233-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO (T/DIRECTO - 10 UTM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
64522,48
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Koyer Rent a Car
Razón Social
YERKO ANDRES VERA MELLA
R.U.T.
13.971.362-1
Sucursal
Koyer Rent a Car
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
14
Unidad
CLORO 2 LTS
CLORO 2 LTS
$ 718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.052
$ 10.052
14111703
Toallas de papel
12
Pack
TOALLA PAPEL X 4 UND.
TOALLA PAPEL X 4 UND.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
14111704
Papel higiénico
12
Pack
PAPEL HIGIENICO 8 UND. 50 MTS.
PAPEL HIGIENICO 8 UND. 50 MTS.
$ 5.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.600
$ 60.600
14111705
Servilletas de papel
120
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
27112004
Palas
6
Unidad
PALA BASURA
PALA BASURA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
46181504
Guantes protectores
14
Unidad
GUANTES DE GOMA L
GUANTES DE GOMA L
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.860
$ 6.860
47131502
Paños de limpieza
14
Unidad
PAÑO TRAPERO
PAÑO TRAPERO
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.980
$ 14.980
47131602
Paños de limpieza absorbente
24
Unidad
PAÑO ABSORVENTE
PAÑO ABSORVENTE
$ 805,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.320
$ 19.320
47131603
Esponjas
14
Unidad
ESPONJA DE ACERO
ESPONJA DE ACERO
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
47131615
Escobillones
14
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.540
$ 15.540
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLÓN MUNICIPAL
ESCOBILLÓN MUNICIPAL
$ 7.154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.462
$ 21.462
47131617
Mopas de polvo
10
Unidad
MOPA ALGODÓN
MOPA ALGODÓN
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad
TRAPERO PISO FLOTANTE
TRAPERO PISO FLOTANTE
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.680
$ 10.680
47131810
Productos para lavar platos
14
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO
LAVALOZA LIQUIDO
$ 532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.448
$ 7.448
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad
DETERGENTE 5 KGS.
DETERGENTE 5 KGS.
$ 7.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.340
$ 74.340
47131816
Desodorantes
14
Unidad
DESODORANTE WC CALUGA
DESODORANTE WC CALUGA
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
52121601
Paños de cocina
14
Unidad
PAÑO DE COCINA
PAÑO DE COCINA
$ 482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.748
$ 6.748
53131608
Jabones
14
Unidad
LIMPIADOR LÍQUIDO TIPO POET
LIMPIADOR LÍQUIDO TIPO POET
$ 718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.052
$ 10.052
Total Neto
$ 339.592
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.522
TOTAL OC
$ 404.114
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.