Orden de Compra. Nº3542-1233-SE13 "MATERIALES DE ASEO (T/DIRECTO - 10 UTM)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-1233-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO (T/DIRECTO - 10 UTM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 64522,48
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Koyer Rent a Car
Razón Social YERKO ANDRES VERA MELLA
R.U.T. 13.971.362-1
Sucursal Koyer Rent a Car
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl14UnidadCLORO 2 LTSCLORO 2 LTS $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
14111703
Toallas de papel12PackTOALLA PAPEL X 4 UND.TOALLA PAPEL X 4 UND. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
14111704
Papel higiénico12PackPAPEL HIGIENICO 8 UND. 50 MTS.PAPEL HIGIENICO 8 UND. 50 MTS. $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
14111705
Servilletas de papel120PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
27112004
Palas6UnidadPALA BASURA PALA BASURA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
46181504
Guantes protectores14UnidadGUANTES DE GOMA LGUANTES DE GOMA L $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860
47131502
Paños de limpieza14UnidadPAÑO TRAPEROPAÑO TRAPERO $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980
47131602
Paños de limpieza absorbente24UnidadPAÑO ABSORVENTEPAÑO ABSORVENTE $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
47131603
Esponjas14UnidadESPONJA DE ACEROESPONJA DE ACERO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131615
Escobillones14UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLÓN MUNICIPALESCOBILLÓN MUNICIPAL $ 7.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.462 $ 21.462
47131617
Mopas de polvo10UnidadMOPA ALGODÓN MOPA ALGODÓN $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131618
Mopas húmedas12UnidadTRAPERO PISO FLOTANTETRAPERO PISO FLOTANTE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
47131810
Productos para lavar platos14UnidadLAVALOZA LIQUIDOLAVALOZA LIQUIDO $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.448 $ 7.448
47131811
Productos de lavandería10UnidadDETERGENTE 5 KGS. DETERGENTE 5 KGS. $ 7.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.340 $ 74.340
47131816
Desodorantes14UnidadDESODORANTE WC CALUGADESODORANTE WC CALUGA $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
52121601
Paños de cocina14UnidadPAÑO DE COCINA PAÑO DE COCINA $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.748 $ 6.748
53131608
Jabones14UnidadLIMPIADOR LÍQUIDO TIPO POETLIMPIADOR LÍQUIDO TIPO POET $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
Total Neto $ 339.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.522
TOTAL OC $ 404.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.