Orden de Compra. Nº
3542-147-SE14
"
ORDEN GENERADA DE 702988-31-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-147-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN GENERADA DE 702988-31-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-31-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
23638,85
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GOMPLAS
Razón Social
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T.
76.117.488-6
Sucursal
GOMPLAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
2
Galón
DESENGRASADOR DE MANOS FAST ORANGE (GALÓN)
DESENGRASADOR DE MANOS FAST ORANGE (GALÓN)
$ 10.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.134
$ 20.134
31201601
Adhesivos químicos
2
Unidad
GOTITA 10 ML.
GOTITA 10 ML.
$ 5.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.126
$ 11.126
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
W-40 GRANDE 11 oz (311 GRS.)
W-40 GRANDE 11 oz (311 GRS.)
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.714
$ 7.714
40141743
Tuercas o extremidades de la boquilla
20
Unidad
GRASERA RECTA NPT 1/8
GRASERA RECTA NPT 1/8
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.360
$ 4.360
40141743
Tuercas o extremidades de la boquilla
5
Unidad
HE BOQUILLA ENGRASADORA SAMOA
HE BOQUILLA ENGRASADORA SAMOA
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.595
$ 6.595
39121522
Contactos eléctricos
2
Unidad
LIMPIA CONTACTOS ELÉCTRICOS 312 GRS.
LIMPIA CONTACTOS ELÉCTRICOS 312 GRS.
$ 3.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.848
$ 7.848
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO LIMPIEZA COLOR (PQTE. 10 KG.)
PAÑO LIMPIEZA COLOR (PQTE. 10 KG.)
$ 11.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.858
$ 22.858
27112802
Hojas de sierra
10
Unidad
HE SIERRA SANDFLEX 12X24
HE SIERRA SANDFLEX 12X24
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
4
Unidad
CINTA AISLADORA SUPER 33+3M NEGRA
CINTA AISLADORA SUPER 33+3M NEGRA
$ 3.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.540
$ 15.540
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETA HALOG. H-3 AY-50380-K 100 W 24V
AMPOLLETA HALOG. H-3 AY-50380-K 100 W 24V
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
Total Neto
$ 124.415
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.639
TOTAL OC
$ 148.054
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.