Orden de Compra. Nº3542-147-SE14 "ORDEN GENERADA DE 702988-31-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-147-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 702988-31-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-31-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23638,85
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2GalónDESENGRASADOR DE MANOS FAST ORANGE (GALÓN)DESENGRASADOR DE MANOS FAST ORANGE (GALÓN) $ 10.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.134 $ 20.134
31201601
Adhesivos químicos2UnidadGOTITA 10 ML.GOTITA 10 ML. $ 5.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.126 $ 11.126
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadW-40 GRANDE 11 oz (311 GRS.)W-40 GRANDE 11 oz (311 GRS.) $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714
40141743
Tuercas o extremidades de la boquilla20UnidadGRASERA RECTA NPT 1/8GRASERA RECTA NPT 1/8 $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
40141743
Tuercas o extremidades de la boquilla5UnidadHE BOQUILLA ENGRASADORA SAMOAHE BOQUILLA ENGRASADORA SAMOA $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.595 $ 6.595
39121522
Contactos eléctricos2UnidadLIMPIA CONTACTOS ELÉCTRICOS 312 GRS.LIMPIA CONTACTOS ELÉCTRICOS 312 GRS. $ 3.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.848 $ 7.848
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO LIMPIEZA COLOR (PQTE. 10 KG.)PAÑO LIMPIEZA COLOR (PQTE. 10 KG.) $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.858 $ 22.858
27112802
Hojas de sierra10UnidadHE SIERRA SANDFLEX 12X24 HE SIERRA SANDFLEX 12X24 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4UnidadCINTA AISLADORA SUPER 33+3M NEGRA CINTA AISLADORA SUPER 33+3M NEGRA $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA HALOG. H-3 AY-50380-K 100 W 24VAMPOLLETA HALOG. H-3 AY-50380-K 100 W 24V $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
Total Neto $ 124.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.639
TOTAL OC $ 148.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.