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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3542-1581-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-44-LE12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3542-44-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
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R.U.T. |
61.101.091-5 |
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Dirección de Facturación |
O´Higgins 0140 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
4223,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 0140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-10-2012 |
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Proveedor |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Razón Social |
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
80.586.800-7 |
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Sucursal |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 30 | Unidad | CARPETA COLGANTE | CARPETA COLGANTE |
$ 246,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.380
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$ 7.380
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44111516
| Agendas | 2 | Unidad | AGENDA TELEFONICA | AGENDA TELEFONICA |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.400
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$ 4.400
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 10 | Unidad | CUCHILLO CARTONERO | CUCHILLO CARTONERO |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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44121635
| Portarrollos de cinta adhesiva | 2 | Unidad | PORTA SCOTCH | PORTA SCOTCH |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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31162305
| Abrazaderas de montaje | 1 | Unidad | ACOCLIPS METALICOS | ACOCLIPS METALICOS |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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44121506
| Sobres estándar | 1 | Unidad | SOBRES P/CD CON VENTANA SET DE 25 UND | SOBRES P/CD CON VENTANA SET DE 25 UND |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850
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$ 850
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Total Neto
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$ 22.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.224
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$ 26.454
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.