Orden de Compra. Nº3542-1581-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-44-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-1581-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-44-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-44-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 40 Timaukel
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 4223,7
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETA COLGANTE CARPETA COLGANTE $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
44111516
Agendas2UnidadAGENDA TELEFONICA AGENDA TELEFONICA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2UnidadPORTA SCOTCHPORTA SCOTCH $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31162305
Abrazaderas de montaje1UnidadACOCLIPS METALICOSACOCLIPS METALICOS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44121506
Sobres estándar1UnidadSOBRES P/CD CON VENTANA SET DE 25 UNDSOBRES P/CD CON VENTANA SET DE 25 UND $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
Total Neto $ 22.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.224
TOTAL OC $ 26.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.