Orden de Compra. Nº3542-159-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-10-L125"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-159-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-10-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-10-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna *
Impuesto 203300
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA
Razón Social CLAUDIO EDMUNDO GÓMEZ SALDIVIA
R.U.T. 8.609.860-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Inflado de montaje de los neumáticos8UnidadINSTALACIÓN DE ESPIGAS A NEUMÁTICO ARO 17 (TALLER DEL PROVEEDOR)INSTALACIÓN DE ESPIGAS A NEUMÁTICO ARO 17 (TALLER DEL PROVEEDOR) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos1UnidadREPARACIÓN DE NEUMÁTICO 17,5 x 25 (TALLER DEL PROVEEDOR)REPARACIÓN DE NEUMÁTICO 17,5 x 25 (TALLER DEL PROVEEDOR) $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos4UnidadREPARACIÓN DE NEUMÁTICO 11R 22,5 (TALLER DEL PROVEEDOR)REPARACIÓN DE NEUMÁTICO 11R 22,5 (TALLER DEL PROVEEDOR) $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos3UnidadREPARACIÓN DE NEUMÁTICO 16,9 X 28 (TALLER DEL PROVEEDOR)REPARACIÓN DE NEUMÁTICO 16,9 X 28 (TALLER DEL PROVEEDOR) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Inflado de montaje de los neumáticos4UnidadMONTAJE NEUMÁTICO R16 (TALLER DEL PROVEEDOR)MONTAJE NEUMÁTICO R16 (TALLER DEL PROVEEDOR) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos4UnidadBALANCEOI NEUMÁTICO R16 (TALLER DEL PROVEEDOR)BALANCEOI NEUMÁTICO R16 (TALLER DEL PROVEEDOR) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Inflado de montaje de los neumáticos4UnidadBALANCEO NEUMÁTICO R17 (TALLER DEL PROVEEDOR)BALANCEO NEUMÁTICO R17 (TALLER DEL PROVEEDOR) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.300
TOTAL OC $ 1.273.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.