Orden de Compra. Nº3542-160-SE10 "MAT.CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA DE 3407-17-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-160-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2010
Nombre de la Orden de Compra MAT.CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA DE 3407-17-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGES
Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA
R.U.T. 84.626.200-8
Sucursal INGES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SPRAY NEGROESMALTE SPRAY NEGRO $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
31211604
Diluyentes para pinturas7BidónAGUARRAS EN BIDONES DE 5 LITROSAGUARRAS EN BIDONES DE 5 LITROS $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.766 $ 31.766
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJAS AL AGUA Nº400LIJAS AL AGUA Nº400 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJAS AL AGUA Nº600LIJAS AL AGUA Nº600 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 1/2"BROCHA DE 1/2" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2"BROCHA DE 2" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
31162609
Ganchos roscados4UnidadCANCAMOS DE 1 3/4"CANCAMOS DE 1 3/4" $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152 $ 152
31162506
Soporte de pared8UnidadTARUGOS 5-8 (PARA INSTALAR LOS CANCAMOS)TARUGOS 5-8 (PARA INSTALAR LOS CANCAMOS) $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64 $ 64
Total Neto $ 36.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 36.325

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.