Orden de Compra. Nº3542-1639-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-51-LE12 "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-1639-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-51-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-51-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 5077,37
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Alberto Alfsen Seron
Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON
R.U.T. 6.172.130-4
Sucursal Jorge Alberto Alfsen Seron
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141504
Cocinas domésticas1UnidadCOCINILLA URANO (CON BOTELLAS GAS)COCINILLA URANO (CON BOTELLAS GAS) $ 26.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.723 $ 26.723
Total Neto $ 26.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.077
TOTAL OC $ 31.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.