Orden de Compra. Nº
3542-1685-SE12
"
ORDEN GENERADA DE 3542-51-LE12
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-1685-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN GENERADA DE 3542-51-LE12
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3542-51-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
144642,63
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
12
Galón
OLEO AZÚL PACÍFICO
OLEO BRILLANTE IRIS AZÚL PACÍFICO (OLE9017)
$ 10.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.992
$ 130.992
86131502
Pintura
5
Galón
MARFIL ORIENTAL DE LATEX EXPERTO
LATEX PROF MARFIL CLARO (Cód. LAT0340)
$ 9.572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.860
$ 47.860
86131502
Pintura
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO
ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO (Cód. ESM9007)
$ 8.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.548
$ 17.548
31231313
Tubería de plástico
22
Unidad
TUBO PVC SANITARIO GRIS
TUBO PVC SANITARIO GRIS 110X6MT. (Cód.TUB0520)
$ 8.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.028
$ 193.028
30151505
Membranas para techos
8
Unidad
CUMBRERA HOJALATA 0,30X2 MTRS.
CUMBRERA HOJALATA 0,30X2 MTRS. (Cód.CUM0030)
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.712
$ 53.712
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
FOCO HALOG. 500 W C/SENSOR
FOCO HALOG. 500 W C/SENSOR B Y P (Cód.FOC0072)
$ 10.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.513
$ 10.513
39121303
Cajas eléctricas
10
Unidad
CAJAS DISTRIBUCIÓN
CAJAS DERIV. SOB P/CANAL (Cód.CAJ0047)
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
11121611
Tablero de partículas
12
Unidad
CHOLGÚAN LISO 4,8 MM.
CHOLGÚAN LISO 4,8 MM. 1,52X2,44 (Cód.CHO0050)
$ 7.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.624
$ 90.624
41102703
Equipo de dispersión de la luz
5
Unidad
EQUIPOS FLUORESCENTES DE 2x40
EQUIPOS ESTANCO POLICARBONATO 2x36 (Cód.EQU0001)
$ 14.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.810
$ 71.810
39101701
Tubos fluorescentes
16
Unidad
TUBO FLUORESCENTE 36W.
TUBO FLUORESCENTE VKB 36W (Cód.TUBO366)
$ 522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.352
$ 8.352
43222612
Interruptores de red
4
Unidad
INTERRUPTOR SIMPLE SOBREPONER
INTERRUPTOR SIMPLE GÉNESIS SOBREP. (Cód. INT510)
$ 522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.088
$ 2.088
39121402
Enchufes eléctricos
6
Unidad
ENCHUFE DOBLE SOBREP.
ENCHUFE DOBLE GÉNESIS SOBREP. (Cód. ENC0140)
$ 976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.856
$ 5.856
30161703
Linóleo
18
Metro Lineal
LINÓLEO DE 2,5 M/M. x 3 MTRS.
LINÓLEO ALTO TRAF. DE 2,5 M/M. x 3 MTRS.(Cód.0012)
$ 6.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.804
$ 114.804
39121711
Entubación
10
Tira
TIRAS LEGRAND DE 10X20X2
MICROCANALETA LEGRAND 10X20X2M (Cód.TUB0480)
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
Total Neto
$ 761.277
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 144.643
TOTAL OC
$ 905.920
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.