Orden de Compra. Nº3542-1685-SE12 "ORDEN GENERADA DE 3542-51-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-1685-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-51-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-51-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 144642,63
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura12GalónOLEO AZÚL PACÍFICO OLEO BRILLANTE IRIS AZÚL PACÍFICO (OLE9017) $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.992 $ 130.992
86131502
Pintura5GalónMARFIL ORIENTAL DE LATEX EXPERTOLATEX PROF MARFIL CLARO (Cód. LAT0340) $ 9.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.860 $ 47.860
86131502
Pintura2UnidadESMALTE AL AGUA IRIS BLANCOESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO (Cód. ESM9007) $ 8.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.548 $ 17.548
31231313
Tubería de plástico22UnidadTUBO PVC SANITARIO GRISTUBO PVC SANITARIO GRIS 110X6MT. (Cód.TUB0520) $ 8.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.028 $ 193.028
30151505
Membranas para techos8UnidadCUMBRERA HOJALATA 0,30X2 MTRS.CUMBRERA HOJALATA 0,30X2 MTRS. (Cód.CUM0030) $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.712 $ 53.712
39101601
ampolletas halógenas1UnidadFOCO HALOG. 500 W C/SENSORFOCO HALOG. 500 W C/SENSOR B Y P (Cód.FOC0072) $ 10.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.513 $ 10.513
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCAJAS DISTRIBUCIÓNCAJAS DERIV. SOB P/CANAL (Cód.CAJ0047) $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
11121611
Tablero de partículas12UnidadCHOLGÚAN LISO 4,8 MM. CHOLGÚAN LISO 4,8 MM. 1,52X2,44 (Cód.CHO0050) $ 7.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.624 $ 90.624
41102703
Equipo de dispersión de la luz5UnidadEQUIPOS FLUORESCENTES DE 2x40EQUIPOS ESTANCO POLICARBONATO 2x36 (Cód.EQU0001) $ 14.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.810 $ 71.810
39101701
Tubos fluorescentes16UnidadTUBO FLUORESCENTE 36W.TUBO FLUORESCENTE VKB 36W (Cód.TUBO366) $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.352 $ 8.352
43222612
Interruptores de red4UnidadINTERRUPTOR SIMPLE SOBREPONERINTERRUPTOR SIMPLE GÉNESIS SOBREP. (Cód. INT510) $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088 $ 2.088
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadENCHUFE DOBLE SOBREP.ENCHUFE DOBLE GÉNESIS SOBREP. (Cód. ENC0140) $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856
30161703
Linóleo18Metro LinealLINÓLEO DE 2,5 M/M. x 3 MTRS.LINÓLEO ALTO TRAF. DE 2,5 M/M. x 3 MTRS.(Cód.0012) $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.804 $ 114.804
39121711
Entubación10TiraTIRAS LEGRAND DE 10X20X2MICROCANALETA LEGRAND 10X20X2M (Cód.TUB0480) $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
Total Neto $ 761.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.643
TOTAL OC $ 905.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.