Orden de Compra. Nº3542-173-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-16-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-173-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-16-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-16-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 845500
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Simon
Razón Social TRANSPORTE Y ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES Y CON
R.U.T. 76.241.683-2
Sucursal Simon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CAMPAMENTO EMPLAZADO EN LA ZONA DE CALETA 2 MAYO, YENDEGAIA, EXTREMO SUR DE LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO.Se realiza la presente oferta, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las respectivas Bases Administrativas, Técnicas y Anexos que componen la presente licitación. La presente oferta es a valor neto. $ 4.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450.000 $ 4.450.000
Total Neto $ 4.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 845.500
TOTAL OC $ 5.295.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.