Orden de Compra. Nº3542-199-SE19 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-199-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15061,68
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadPEGAMENTO POXIPOL 108 GRSPEGAMENTO POXIPOL 108 GRS $ 7.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.203 $ 7.203
31201601
Adhesivos químicos1UnidadTRABAPERNO 50 MLTRABAPERNO 50 ML $ 12.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.818 $ 12.818
47121802
Removedores2UnidadWD40 311 GRSWD40 311 GRS $ 3.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.988 $ 7.988
31211901
Paños para herramientas2UnidadLIMPIAMANOS FAST ORANGELIMPIAMANOS FAST ORANGE $ 8.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
23171509
Soldadura5kilogramoKGS SOLDADURA 7018 1/8"KGS SOLDADURA 7018 1/8" $ 3.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.345 $ 18.345
31201611
Adhesivos de láminas4RolloROLLO PAPEL FILM ROLLO PAPEL FILM $ 3.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.668 $ 15.668
Total Neto $ 79.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.062
TOTAL OC $ 94.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.