Orden de Compra. Nº3542-260-SE22 "ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-260-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 7586,7
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Andrea
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.
R.U.T. 76.490.923-2
Sucursal Pamela Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA JUMBO PACK 2X250 MTSTOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390
14111704
Papel higiénico12UnidadPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47121701
Bolsas de basura1UnidadBOLSA BASURA 100X120 CMS 5 UNDBOLSA BASURA 100X120 CMS 5 UND $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadGUANTES DE GOMA PARA LOZA GUANTES DE GOMA PARA LOZA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadPASTILLA PARA WC PASTILLA PARA WC $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITRO CLORO CONCENTRADO 1 LITRO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA 1,2 LITROSLAVALOZA 1,2 LITROS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47121605
Limpiadores de suelo5UnidadLIMPIA PISOS 900 CC LIMPIA PISOS 900 CC $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA BASURA 80X120 CMS 10 UNDBOLSA BASURA 80X120 CMS 10 UND $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
14111705
Servilletas de papel7UnidadSERVILLETAS 50 UNDSERVILLETAS 50 UND $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610 $ 1.610
24111503
Bolsas de plástico5UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 CMS 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA 50X70 CMS 10 UNIDADES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
52121601
Paños de cocina2UnidadPAÑO DE COCINA PARA LOZA PAÑO DE COCINA PARA LOZA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
Total Neto $ 39.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.587
TOTAL OC $ 47.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.