Orden de Compra. Nº
3542-260-SE22
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ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-260-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
7586,7
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pamela Andrea
Razón Social
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.
R.U.T.
76.490.923-2
Sucursal
Pamela Andrea
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS
TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS
$ 7.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.390
$ 7.390
14111704
Papel higiénico
12
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
47121701
Bolsas de basura
1
Unidad
BOLSA BASURA 100X120 CMS 5 UND
BOLSA BASURA 100X120 CMS 5 UND
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.890
$ 2.890
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
Unidad
GUANTES DE GOMA PARA LOZA
GUANTES DE GOMA PARA LOZA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790
$ 790
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
PASTILLA PARA WC
PASTILLA PARA WC
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
LAVALOZA 1,2 LITROS
LAVALOZA 1,2 LITROS
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
47121605
Limpiadores de suelo
5
Unidad
LIMPIA PISOS 900 CC
LIMPIA PISOS 900 CC
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
BOLSA BASURA 80X120 CMS 10 UND
BOLSA BASURA 80X120 CMS 10 UND
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
14111705
Servilletas de papel
7
Unidad
SERVILLETAS 50 UND
SERVILLETAS 50 UND
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.610
$ 1.610
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70 CMS 10 UNIDADES
BOLSA DE BASURA 50X70 CMS 10 UNIDADES
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
52121601
Paños de cocina
2
Unidad
PAÑO DE COCINA PARA LOZA
PAÑO DE COCINA PARA LOZA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.380
Total Neto
$ 39.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.587
TOTAL OC
$ 47.517
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.