Orden de Compra. Nº
3542-261-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-261-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
7343,5
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pamela Andrea
Razón Social
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
R.U.T.
76.490.923-2
Sucursal
Pamela Andrea
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
6
Unidad
SERVILLETAS 50 UNID
SERVILLETAS 50 UNID
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
12141901
Cloro Cl
1
Unidad
CLORO GEL 900 CC
CLORO GEL 900 CC
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
3
Unidad
GUANTES DE GOMA PARA LOZA
GUANTES DE GOMA PARA LOZA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
53131608
Jabones
3
Unidad
JABÓN LIQUIDO 900 CC
JABÓN LIQUIDO 900 CC
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X120 PACK 10 UNI
BOLSA DE BASURA 80X120 PACK 10 UNI
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
24111503
Bolsas de plástico
3
Unidad
BOLSA DE BASURA 100X120 PACK 5 UNID
BOLSA DE BASURA 100X120 PACK 5 UNID
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.670
$ 8.670
47121605
Limpiadores de suelo
6
Unidad
LIMPIA PISOS 900 CC
LIMPIA PISOS 900 CC
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS 500 CC CON GATILLO
LIMPIAVIDRIOS 500 CC CON GATILLO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRAMUEBLES EN CREMA 250 CC
LUSTRAMUEBLES EN CREMA 250 CC
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML AROM
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML AROM
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
47121806
Escurridor de trapero
4
Unidad
TRAPERO PARA PISO CON OJAL
TRAPERO PARA PISO CON OJAL
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.760
$ 4.760
Total Neto
$ 38.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.344
TOTAL OC
$ 45.994
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.