Orden de Compra. Nº3542-261-SE21 "ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-261-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 7343,5
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Andrea
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Sucursal Pamela Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas6UnidadSERVILLETAS 50 UNID SERVILLETAS 50 UNID $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
12141901
Cloro Cl1UnidadCLORO GEL 900 CC CLORO GEL 900 CC $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3UnidadGUANTES DE GOMA PARA LOZAGUANTES DE GOMA PARA LOZA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
53131608
Jabones3UnidadJABÓN LIQUIDO 900 CC JABÓN LIQUIDO 900 CC $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
24111503
Bolsas de plástico2UnidadBOLSA DE BASURA 80X120 PACK 10 UNIBOLSA DE BASURA 80X120 PACK 10 UNI $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
24111503
Bolsas de plástico3UnidadBOLSA DE BASURA 100X120 PACK 5 UNIDBOLSA DE BASURA 100X120 PACK 5 UNID $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670
47121605
Limpiadores de suelo6UnidadLIMPIA PISOS 900 CC LIMPIA PISOS 900 CC $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIAVIDRIOS 500 CC CON GATILLOLIMPIAVIDRIOS 500 CC CON GATILLO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLES EN CREMA 250 CC LUSTRAMUEBLES EN CREMA 250 CC $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML AROMDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML AROM $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
47121806
Escurridor de trapero4UnidadTRAPERO PARA PISO CON OJAL TRAPERO PARA PISO CON OJAL $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
Total Neto $ 38.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.344
TOTAL OC $ 45.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.