Orden de Compra. Nº3542-272-SE16 "MANT. DE ALTERNADOR (T/DIRECTO - 3 UTM)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-272-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MANT. DE ALTERNADOR (T/DIRECTO - 3 UTM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6386,47
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON HECTOR SOTO PAREDES
Razón Social RAMON HECTOR SOTO PAREDES
R.U.T. 7.132.004-9
Sucursal RAMON HECTOR SOTO PAREDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101615
Alternadores1UnidadREPARACIÓN ALTERNADOR 12V (Conforme a cotización Nº 37)REPARACIÓN ALTERNADOR 12V (Conforme a cotización Nº 37) $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613
Total Neto $ 33.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.386
TOTAL OC $ 39.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.