Orden de Compra. Nº
3542-305-SE17
"
ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-305-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
23678,75
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GOMPLAS
Razón Social
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T.
76.117.488-6
Sucursal
GOMPLAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121405
Terminales de cable o alambre
8
Unidad
TERMINAL DE BATERÍA
TERMINAL DE BATERÍA
$ 1.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.792
$ 9.792
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad
CINTA AISLANTE
CINTA AISLANTE
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.060
$ 5.060
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad
ROLLO TEFLON 1/2
ROLLO TEFLON 1/2
$ 396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.188
$ 1.188
31201601
Adhesivos químicos
3
Unidad
POMO ACERO LÍQUIDO
POMO ACERO LÍQUIDO
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.650
$ 7.650
47121802
Removedores
2
Unidad
LIMPIA CONTACTO 312 GR.
LIMPIA CONTACTO 312 GR.
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.100
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LIMPIAMANOS (FAST ORANGE) 3,78
LIMPIAMANOS (FAST ORANGE) 3,78 LT.
$ 8.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.423
$ 8.423
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
POMO SILICONA GRIS 80 ML.
POMO SILICONA GRIS 80 ML.
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
47121802
Removedores
3
Unidad
LUBR. ANTICORROSIVO WD40 311 GRS
LUBR. ANTICORROSIVO WD40 311 GRS
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
31201611
Adhesivos de láminas
5
Unidad
ROLLO PAPEL FILM 500 MM X 20 MICRON
ROLLO PAPEL FILM 500 MM X 20 MICRON
$ 3.825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.125
$ 19.125
31201601
Adhesivos químicos
4
Unidad
PEGAMENTO (GOTITA) 2 ML
PEGAMENTO (GOTITA) 2 ML
$ 1.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.356
$ 5.356
27112802
Hojas de sierra
5
Unidad
HOJA DE SIERRA METÁLICA
HOJA DE SIERRA METÁLICA
$ 686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.430
$ 3.430
31201615
Activadores del adhesivo
2
Unidad
TRABAPERNOS 50 ML
TRABAPERNOS 50 ML
$ 12.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.036
$ 25.036
31201515
Cintas de papel
4
Unidad
CINTA ENMASCARAR 1°
CINTA ENMASCARAR 1°
$ 1.248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
PINTURA ESMALTE SPRAY 485 ML.
PINTURA ESMALTE SPRAY 485 ML.
$ 1.699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.398
$ 3.398
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Litro
DILUYENTE DUCO LT.
DILUYENTE DUCO LT.
$ 1.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.475
$ 7.475
Total Neto
$ 124.625
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.679
TOTAL OC
$ 148.304
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.