Orden de Compra. Nº3542-305-SE17 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-305-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23678,75
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121405
Terminales de cable o alambre8UnidadTERMINAL DE BATERÍA TERMINAL DE BATERÍA $ 1.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.792 $ 9.792
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadCINTA AISLANTE CINTA AISLANTE $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadROLLO TEFLON 1/2ROLLO TEFLON 1/2 $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188 $ 1.188
31201601
Adhesivos químicos3UnidadPOMO ACERO LÍQUIDO POMO ACERO LÍQUIDO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
47121802
Removedores2UnidadLIMPIA CONTACTO 312 GR. LIMPIA CONTACTO 312 GR. $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIAMANOS (FAST ORANGE) 3,78LIMPIAMANOS (FAST ORANGE) 3,78 LT. $ 8.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.423 $ 8.423
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadPOMO SILICONA GRIS 80 ML.POMO SILICONA GRIS 80 ML. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
47121802
Removedores3UnidadLUBR. ANTICORROSIVO WD40 311 GRS LUBR. ANTICORROSIVO WD40 311 GRS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
31201611
Adhesivos de láminas5UnidadROLLO PAPEL FILM 500 MM X 20 MICRON ROLLO PAPEL FILM 500 MM X 20 MICRON $ 3.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.125 $ 19.125
31201601
Adhesivos químicos4UnidadPEGAMENTO (GOTITA) 2 ML PEGAMENTO (GOTITA) 2 ML $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.356 $ 5.356
27112802
Hojas de sierra5UnidadHOJA DE SIERRA METÁLICA HOJA DE SIERRA METÁLICA $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.430 $ 3.430
31201615
Activadores del adhesivo2UnidadTRABAPERNOS 50 ML TRABAPERNOS 50 ML $ 12.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.036 $ 25.036
31201515
Cintas de papel4UnidadCINTA ENMASCARAR 1°CINTA ENMASCARAR 1° $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadPINTURA ESMALTE SPRAY 485 ML.PINTURA ESMALTE SPRAY 485 ML. $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.398 $ 3.398
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE DUCO LT.DILUYENTE DUCO LT. $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.475 $ 7.475
Total Neto $ 124.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.679
TOTAL OC $ 148.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.