Orden de Compra. Nº3542-34-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3542-573-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-34-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3542-573-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ALTERNADOR DE VOLTS PARA CAMION FREIGHTLINER, CI-21085. CAMP. LAGO DESEADO.
Proveniente de Licitación 3542-573-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209
Comuna -1
Impuesto 38319,39
Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAMON HECTOR SOTO PAREDES
R.U.T. 7.132.004-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101615
Alternadores1UnidadAlternadoresALTERNADOR, SEGUN ANEXO Nº1 $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681
Total Neto $ 201.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.319
TOTAL OC $ 240.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.