Orden de Compra. Nº3542-34-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-89-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-34-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-89-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-89-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 28509,12
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191507
Cintas abrasivas2UnidadCINTA REPARACIÓN ESCAPE PERMATEX CINTA REPARACIÓN ESCAPE PERMATEX $ 6.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.872 $ 12.872
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadLIMPIA CONTACTO 300 ML LIMPIA CONTACTO 300 ML $ 6.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.947 $ 6.947
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4UnidadTEFLÓN 19 mm agua 15 mtsTEFLÓN 19 mm agua 15 mts $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios4UnidadPEGAMENTO GOTITA 2 ML PEGAMENTO GOTITA 2 ML $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131502
Paños de limpieza10UnidadHUAIPE PARA MECANICO COLOR KG HUAIPE PARA MECANICO COLOR KG $ 3.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.980 $ 34.980
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA ALTA TEMPERATURA 450 ROJOSILICONA ALTA TEMPERATURA 450 ROJO $ 7.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.042 $ 14.042
39121405
Terminales de cable o alambre8UnidadTERMINALES DE BATERÍAS TERMINALES DE BATERÍAS $ 1.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.112 $ 15.112
12141904
Oxígeno O1UnidadRECARGA DE OXIGENO 10 M3RECARGA DE OXIGENO 10 M3 $ 60.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.455 $ 60.455
Total Neto $ 150.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.509
TOTAL OC $ 178.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.