Orden de Compra. Nº
3542-35-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-35-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
10524,1
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pamela Andrea
Razón Social
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
R.U.T.
76.490.923-2
Sucursal
Pamela Andrea
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
TRAPERO PARA PISO CON OJAL
TRAPERO PARA PISO CON OJAL
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.380
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
ESCOBILLON PARA PISOS
ESCOBILLON PARA PISOS
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
PASTILLA PARA WC
PASTILLA PARA WC
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
12141901
Cloro Cl
12
Unidad
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.440
$ 7.440
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS
TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS
$ 7.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.780
$ 14.780
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
BOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UND
BOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UND
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47121605
Limpiadores de suelo
6
Unidad
LIMPIA PISOS 900 CC
LIMPIA PISOS 900 CC
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
GUANTES DE GOMA PARA LOZA
GUANTES DE GOMA PARA LOZA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
PASTILLA PARA URINARIO CON CANASTILLO
PASTILLA PARA URINARIO CON CANASTILLO
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LIMPIA VIDRIOS 500 CC CON GATILLO
LIMPIA VIDRIOS 500 CC CON GATILLO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
53131608
Jabones
1
Unidad
JABÓN LIQUIDO 900 CC
JABÓN LIQUIDO 900 CC
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.090
$ 1.090
Total Neto
$ 55.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.524
TOTAL OC
$ 65.914
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.