Orden de Compra. Nº
3542-36-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-61-L122
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-36-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-61-L122
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-61-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 del sistema SJZ CMT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
19013,3
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora express
Razón Social
CÉSAR ALEJANDRO NAVARRETE RUIZ
R.U.T.
16.163.453-0
Sucursal
Distribuidora express
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON LIQUIDO 900 CC
JABON LIQUIDO 900 CC
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS
TOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS
$ 10.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.780
$ 21.780
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
47121605
Limpiadores de suelo
5
Unidad
LIMPIA PISOS 900 CC
LIMPIA PISOS 900 CC
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.950
$ 6.950
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
LAVALOZA TIPO QUIX 750 CC
LAVALOZA TIPO QUIX 750 CC
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
52121602
Servilletas
6
Unidad
SERVILLETAS 50 UND
SERVILLETAS 50 UND
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.540
$ 6.540
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
CLORO CONCENTRADO 1 LITRO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70 CMS 10 UNIDADES
BOLSA DE BASURA 50X70 CMS 10 UNIDADES
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LUSTRAMUEBLES 250 CC
LUSTRAMUEBLES 250 CC
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad
TRAPERO PARA PISO CON OJAL
TRAPERO PARA PISO CON OJAL
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X120 10 UND
BOLSA DE BASURA 80X120 10 UND
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
BOLSA DE BASURA 100X120 CMS 5 UNDS
BOLSA DE BASURA 100X120 CMS 5 UNDS
$ 6.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.580
$ 12.580
47131816
Desodorantes
4
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML
DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
CLORO GEL 900 CC
CLORO GEL 900 CC
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
Total Neto
$ 100.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.013
TOTAL OC
$ 119.083
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.