Orden de Compra. Nº3542-36-SE23 "ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-61-L122"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-36-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-61-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-61-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 del sistema SJZ CMT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 19013,3
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora express
Razón Social CÉSAR ALEJANDRO NAVARRETE RUIZ
R.U.T. 16.163.453-0
Sucursal Distribuidora express
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO 900 CC JABON LIQUIDO 900 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA JUMBO PACK 2X250 MTSTOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47121605
Limpiadores de suelo5UnidadLIMPIA PISOS 900 CC LIMPIA PISOS 900 CC $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA TIPO QUIX 750 CC LAVALOZA TIPO QUIX 750 CC $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
52121602
Servilletas6UnidadSERVILLETAS 50 UNDSERVILLETAS 50 UND $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITRO CLORO CONCENTRADO 1 LITRO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
24111503
Bolsas de plástico4UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 CMS 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA 50X70 CMS 10 UNIDADES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLUSTRAMUEBLES 250 CC LUSTRAMUEBLES 250 CC $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
47131618
Mopas húmedas1UnidadTRAPERO PARA PISO CON OJAL TRAPERO PARA PISO CON OJAL $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
24111503
Bolsas de plástico2UnidadBOLSA DE BASURA 80X120 10 UND BOLSA DE BASURA 80X120 10 UND $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
24111503
Bolsas de plástico2UnidadBOLSA DE BASURA 100X120 CMS 5 UNDSBOLSA DE BASURA 100X120 CMS 5 UNDS $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.580 $ 12.580
47131816
Desodorantes4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 ML DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCLORO GEL 900 CC CLORO GEL 900 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
Total Neto $ 100.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.013
TOTAL OC $ 119.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.