Orden de Compra. Nº3542-433-SE17 "ORDEN GENERADA DE 3542-37-L114 (SERV.FOTOCOPIADO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-433-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DE 3542-37-L114 (SERV.FOTOCOPIADO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-37-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21511,8
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge mora trujillo
Razón Social JORGE PATRICIO MORA TRUJILLO
R.U.T. 8.233.579-k
Sucursal jorge mora trujillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro7548UnidadIMPRESIONES Y FOTOCOPIASIMPRESIONES Y FOTOCOPIAS $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.220 $ 113.220
Total Neto $ 113.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.512
TOTAL OC $ 134.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.