Orden de Compra. Nº3542-450-SE18 "ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-450-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 702988-7-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 20456,73
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal20UnidadDISCO CORTE 9"DISCO CORTE 9" $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.240 $ 34.240
31201516
Cinta reflectiva1UnidadROLLO CINTA REFLECTANTE (BLANCO-ROJO)ROLLO CINTA REFLECTANTE (BLANCO-ROJO) $ 40.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.532 $ 40.532
27112802
Hojas de sierra10UnidadHOJA SIERRA METÁLICA HOJA SIERRA METÁLICA $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIA MANOS (FAST ORANGE) 3.78 LIMPIA MANOS (FAST ORANGE) 3.78 $ 8.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.875 $ 25.875
Total Neto $ 107.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.457
TOTAL OC $ 128.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.