Orden de Compra. Nº3542-67-SE09 "OC GENERADA DESDE CONVENIO MAQUINARIA 3525-41-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-67-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2009
Nombre de la Orden de Compra OC GENERADA DESDE CONVENIO MAQUINARIA 3525-41-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3525-41-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz
Razón Social KOMATSU CHILE S A
R.U.T. 96.843.130-7
Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162411
Anillos de retención2UnidadANILLO DE DESGASTE 07155-00820ANILLO DE DESGASTE 07155-00820 $ 4.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.594 $ 9.594
31161620
Pernos de cabeza hexagonal2UnidadKIT DE PERNOS Y TUERCAS ZAPATAS 14X-32-05000KIT DE PERNOS Y TUERCAS ZAPATAS 14X-32-05000 $ 41.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.320 $ 83.320
31181603
Sellos metálicos1UnidadSELLO GUARDA POLVO 07019-00090SELLO GUARDA POLVO 07019-00090 $ 89.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.952 $ 89.952
20122328
Lubricadores de Slickline4UnidadLUBRICADOR 203-30-42260LUBRICADOR 203-30-42260 $ 30.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.008 $ 122.008
31181603
Sellos metálicos1UnidadJGO. SELLOS CIL. HID. 707-98-52130JGO. SELLOS CIL. HID. 707-98-52130 $ 292.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.719 $ 292.719
31181603
Sellos metálicos1UnidadEMPAQUE 150-30-13442EMPAQUE 150-30-13442 $ 34.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.319 $ 34.319
Total Neto $ 631.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 631.912

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.