Orden de Compra. Nº3542-7-SE16 "ORDEN GENERADA DESDE 3542-19-LE15 (COLACIONES)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-7-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN GENERADA DESDE 3542-19-LE15 (COLACIONES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3542-19-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 36708
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RutaNorte
Razón Social EGON CISTERNA ARRIAGADA
R.U.T. 4.921.440-5
Sucursal RutaNorte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio100UnidadCOLACIONESCOLACIONES (ALIADO GRANDE C/BEBIDAS) $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.200 $ 193.200
Total Neto $ 193.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.708
TOTAL OC $ 229.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.