Orden de Compra. Nº3542-728-SE13 "MATERIALES DE ASEO (T/DIRECTO - 10 UTM)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-728-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO (T/DIRECTO - 10 UTM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 63684,2
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Koyer Rent a Car
Razón Social YERKO ANDRES VERA MELLA
R.U.T. 13.971.362-1
Sucursal Koyer Rent a Car
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores12UnidadGUANTES DE GOMA SGUANTES DE GOMA S $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.996 $ 9.996
12181501
Ceras sintéticas24UnidadABRILLANTADOR PISO FLOTANTEABRILLANTADOR PISO FLOTANTE $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.240
24111503
Bolsas de plástico24UnidadBOLSA BASURAS 100X130BOLSA BASURAS 100X130 $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.424 $ 41.424
24111503
Bolsas de plástico30UnidadBOLSA BASURAS 80X120BOLSA BASURAS 80X120 $ 1.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.490 $ 47.490
24101721
Cubierta del carro1UnidadCARRO ESTRUJADORCARRO ESTRUJADOR $ 24.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.459 $ 24.459
12181501
Ceras sintéticas12UnidadCERA PISO PLASTICOCERA PISO PLASTICO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12141901
Cloro Cl6UnidadCLORO 2 LTSCLORO 2 LTS $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.668 $ 4.668
12141901
Cloro Cl24UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.032 $ 22.032
47131816
Desodorantes6UnidadDESODORANTE AMB. X6 UNDDESODORANTE AMB. X6 UND $ 5.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.936 $ 33.936
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE WC CALUGADESODORANTE WC CALUGA $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
47131603
Esponjas12UnidadESPONJA FIBRA X 3 UNDESPONJA FIBRA X 3 UND $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
53131608
Jabones12UnidadLIMPIADOR CIF CREMALIMPIADOR CIF CREMA $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.268 $ 14.268
53131608
Jabones10UnidadLIMPIADOR LIQ. TIPO POETTLIMPIADOR LIQ. TIPO POETT $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.202 $ 8.202
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.117 $ 3.117
53131608
Jabones2UnidadLIMPIADOR BAÑO 5 LTSLIMPIADOR BAÑO 5 LTS $ 5.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.912 $ 10.912
53131608
Jabones12UnidadJABON LIQ. 340 MLJABON LIQ. 340 ML $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.064 $ 11.064
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQ. RECARGA 5 LTSJABON LIQ. RECARGA 5 LTS $ 5.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.148 $ 5.148
53131608
Jabones12UnidadLAVALOZA LIQ.LAVALOZA LIQ. $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
Total Neto $ 335.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.684
TOTAL OC $ 398.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.