Orden de Compra. Nº
3542-728-SE13
"
MATERIALES DE ASEO (T/DIRECTO - 10 UTM)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-728-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO (T/DIRECTO - 10 UTM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo SJZ Isla Grande T Fuego
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
63684,2
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Koyer Rent a Car
Razón Social
YERKO ANDRES VERA MELLA
R.U.T.
13.971.362-1
Sucursal
Koyer Rent a Car
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
12
Unidad
GUANTES DE GOMA S
GUANTES DE GOMA S
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.996
$ 9.996
12181501
Ceras sintéticas
24
Unidad
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE
$ 1.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.240
$ 27.240
24111503
Bolsas de plástico
24
Unidad
BOLSA BASURAS 100X130
BOLSA BASURAS 100X130
$ 1.726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.424
$ 41.424
24111503
Bolsas de plástico
30
Unidad
BOLSA BASURAS 80X120
BOLSA BASURAS 80X120
$ 1.583,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.490
$ 47.490
24101721
Cubierta del carro
1
Unidad
CARRO ESTRUJADOR
CARRO ESTRUJADOR
$ 24.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.459
$ 24.459
12181501
Ceras sintéticas
12
Unidad
CERA PISO PLASTICO
CERA PISO PLASTICO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
CLORO 2 LTS
CLORO 2 LTS
$ 778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.668
$ 4.668
12141901
Cloro Cl
24
Unidad
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.032
$ 22.032
47131816
Desodorantes
6
Unidad
DESODORANTE AMB. X6 UND
DESODORANTE AMB. X6 UND
$ 5.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.936
$ 33.936
47131816
Desodorantes
24
Unidad
DESODORANTE WC CALUGA
DESODORANTE WC CALUGA
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
47131615
Escobillones
12
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.740
$ 16.740
47131603
Esponjas
12
Unidad
ESPONJA FIBRA X 3 UND
ESPONJA FIBRA X 3 UND
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.120
$ 6.120
53131608
Jabones
12
Unidad
LIMPIADOR CIF CREMA
LIMPIADOR CIF CREMA
$ 1.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.268
$ 14.268
53131608
Jabones
10
Unidad
LIMPIADOR LIQ. TIPO POETT
LIMPIADOR LIQ. TIPO POETT
$ 718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.180
$ 7.180
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 1.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.202
$ 8.202
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 1.039,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.117
$ 3.117
53131608
Jabones
2
Unidad
LIMPIADOR BAÑO 5 LTS
LIMPIADOR BAÑO 5 LTS
$ 5.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.912
$ 10.912
53131608
Jabones
12
Unidad
JABON LIQ. 340 ML
JABON LIQ. 340 ML
$ 922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.064
$ 11.064
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON LIQ. RECARGA 5 LTS
JABON LIQ. RECARGA 5 LTS
$ 5.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.148
$ 5.148
53131608
Jabones
12
Unidad
LAVALOZA LIQ.
LAVALOZA LIQ.
$ 532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.384
$ 6.384
Total Neto
$ 335.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.684
TOTAL OC
$ 398.864
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.