Orden de Compra. Nº3542-788-SE09 "INSUMOS PARA TALLER DE MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-788-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.600-6
Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadPOXIPOL METÁLICOPOXIPOL METÁLICO $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487
31191506
Discos abrasivos6UnidadDISCOS DE CORTE DE 7"DISCOS DE CORTE DE 7" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
31191502
Discos bruñidores6UnidadDISCOS DE DESGASTES 7"DISCOS DE DESGASTES 7" $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.914 $ 7.916
47121802
Removedores2UnidadDESENGRASADOR DE MANOS (2 Kgrs.)DESENGRASADOR DE MANOS (2 Kgrs.) $ 12.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.908 $ 24.907
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadPEGAMENTO "LA GOTITA" 10 ML.PEGAMENTO "LA GOTITA" 10 ML. $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.268 $ 12.269
47131814
Limpiadores o pulidores de metal2UnidadSPRAY LIMPIA CONTACTO SONAX 300 MLSPRAY LIMPIA CONTACTO SONAX 300 ML $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
15121510
Antigripado2UnidadWD-40 311 GRS.WD-40 311 GRS. $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.227
27111508
Sierras10UnidadHOJAS DE SIERRAHOJAS DE SIERRA $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.410 $ 9.411
60123601
Pegamento de purpurina1TarroPEGAMENTO VULCANIZANTEPEGAMENTO VULCANIZANTE (350 Grs.) $ 6.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.916 $ 6.916
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5RolloCINTA AISLADORA TESA (20 Mtrs)CINTA AISLADORA TESA (20 Mtrs) $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
Total Neto $ 83.981
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 83.981

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.