Orden de Compra. Nº3542-88-SE22 "ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-88-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-16-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-16-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 11337,3
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Andrea
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Sucursal Pamela Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadPASTILLA PARA WC PASTILLA PARA WC $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIA VIDRIOS 500 CC CON GATILLO LIMPIA VIDRIOS 500 CC CON GATILLO $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
53131608
Jabones2UnidadJABÓN LIQUIDO 900 CC JABÓN LIQUIDO 900 CC $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES 250 CCLUSTRA MUEBLES 250 CC $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZAS 1,2 LTSLAVALOZAS 1,2 LTS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
14111705
Servilletas de papel4UnidadSERVILLETAS 50 UNDSERVILLETAS 50 UND $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA JUMBO PACK 2X250 MTSTOALLA JUMBO PACK 2X250 MTS $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
47121605
Limpiadores de suelo5UnidadLIMPIA PISOS 900 CC LIMPIA PISOS 900 CC $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO PARA PISO CON OJAL TRAPERO PARA PISO CON OJAL $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPA PARA PISOS MOPA PARA PISOS $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadGUANTES DE GOMA PARA LOZA GUANTES DE GOMA PARA LOZA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA BASURA 80X120 CMS 10 UNDBOLSA BASURA 80X120 CMS 10 UND $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA BASURA 100X120 CMS 5 UNDBOLSA BASURA 100X120 CMS 5 UND $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
Total Neto $ 59.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.337
TOTAL OC $ 71.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.