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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3542-9-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O/C. GENERADA DE CONVENIO 3525-41-LP08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3525-41-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Cristobal Colón 1209 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
O´Higgins 0140 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
3991,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 0140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-01-2009 |
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Proveedor |
RAMON HECTOR SOTO PAREDES |
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Razón Social |
RAMON HECTOR SOTO PAREDES
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R.U.T. |
7.132.004-9 |
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Sucursal |
RAMON HECTOR SOTO PAREDES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26101615
| Alternadores | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO ALTERNADOR CAM. TALLER MATR. CI-28007 | MANTENIMIENTO ALTERNADOR CAM. TALLER MATR. CI-28007 |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008
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$ 21.008
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Total Neto
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$ 21.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.992
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$ 25.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.