Orden de Compra. Nº
3542-9-SE26
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-22-LE25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3542-9-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-22-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
O´Higgins 0140
Comuna
*
Impuesto
15918,2
Dirección de Envío de la Factura
O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Razón Social
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
R.U.T.
77.942.736-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
PAPEL TOALLA 2X250 MTS WINKLER
PAPEL TOALLA 2X250 MTS WINKLER
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIA PISO WINKLER 5 LTS
LIMPIA PISO WINKLER 5 LTS
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
14111704
Papel higiénico
24
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO LITE 50 METROS DOBLE HOJA
PAPEL HIGIÉNICO LITE 50 METROS DOBLE HOJA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
BOLSA BASURA 80X120 PACK 10 UND WINKLER
BOLSA BASURA 80X120 PACK 10 UND WINKLER
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
24111503
Bolsas de plástico
8
Unidad
BOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UND WINKLER
BOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UND WINKLER
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
53131608
Jabones
2
Unidad
JABÓN LIQUIDO GLICERINA 900 CC AROM
JABÓN LIQUIDO GLICERINA 900 CC AROM
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.380
$ 3.380
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360 ML
DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360 ML
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47121806
Escurridor de trapero
2
Unidad
BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPA
BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPA
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLÓN VIRUTEX
ESCOBILLÓN VIRUTEX
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 83.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.918
TOTAL OC
$ 99.698
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.