Orden de Compra. Nº3542-9-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-22-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-9-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-22-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 702988-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna *
Impuesto 15918,2
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Razón Social INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.942.736-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel3UnidadPAPEL TOALLA 2X250 MTS WINKLERPAPEL TOALLA 2X250 MTS WINKLER $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIA PISO WINKLER 5 LTSLIMPIA PISO WINKLER 5 LTS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111704
Papel higiénico24UnidadPAPEL HIGIÉNICO LITE 50 METROS DOBLE HOJAPAPEL HIGIÉNICO LITE 50 METROS DOBLE HOJA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
24111503
Bolsas de plástico4UnidadBOLSA BASURA 80X120 PACK 10 UND WINKLERBOLSA BASURA 80X120 PACK 10 UND WINKLER $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
24111503
Bolsas de plástico8UnidadBOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UND WINKLER BOLSA BASURA 50X70 PACK 10 UND WINKLER $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
53131608
Jabones2UnidadJABÓN LIQUIDO GLICERINA 900 CC AROM JABÓN LIQUIDO GLICERINA 900 CC AROM $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadDESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360 ML DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360 ML $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121806
Escurridor de trapero2UnidadBALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPA BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLÓN VIRUTEXESCOBILLÓN VIRUTEX $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 83.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.918
TOTAL OC $ 99.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.