Orden de Compra. Nº3542-915-SE14 "3525-15-LP14: Arriendo equipos minería"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-915-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2014
Nombre de la Orden de Compra 3525-15-LP14: Arriendo equipos minería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3525-15-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 0140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 10489422,91
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gilda Cecilia
Razón Social ICEM S.A.
R.U.T. 79.723.890-2
Sucursal Gilda Cecilia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102102
Perforadoras rotativas hidráulicas1UnidadServicio de arriendo de equipos de minería mes 1, comprendido entre octubre y noviembre. Plazo de recepción: 10 días máximos a contar de esta fecha. Inicio conteo pago del mes 1: A contar de la fecha de recepción de los equipos en faena.Servicio de arriendo de equipos de minería mes 1, comprendido entre octubre y noviembre. Plazo de recepción: 10 días máximos a contar de esta fecha. Inicio conteo pago del mes 1: A contar de la fecha de recepción de los equipos en faena. $ 55.207.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.207.489 $ 55.207.489
Total Neto $ 55.207.489
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.489.423
TOTAL OC $ 65.696.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.