Orden de Compra. Nº3542-920-SE10 "MEJORA DE RANCHO ORDEN COMPRA DE 3407-1-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-920-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MEJORA DE RANCHO ORDEN COMPRA DE 3407-1-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3407-1-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 13859,626
Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Razón Social RENDIC HERMANOS S.A.
R.U.T. 81.537.600-5
Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bolsitas de te3UnidadCAJA TE DE 100 UNDCAJA TE DE 100 UND $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
Refrescos107UnidadBEBIDAS PERSONALES DE 580CCBEBIDAS PERSONALES DE 580CC $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.928 $ 53.949
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA PURIFICADA BENEDICTO 1500 CC AGUA PURIFICADA BENEDICTO 1500 CC $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadNECTAR YUZ TETRA 1 LT. NARANJANECTAR YUZ TETRA 1 LT. NARANJA $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.194
50131701
Leche o productos de mantequilla16PanMANTEQUILLA PAN COLUN 125 GRS.MANTEQUILLA PAN COLUN 125 GRS. $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.248 $ 7.248
Total Neto $ 72.945
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.860
TOTAL OC $ 86.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.