Orden de Compra. Nº3542-934-SE08 "OC.GENERADA DESDE CONVENIO ID.3525-41-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-934-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC.GENERADA DESDE CONVENIO ID.3525-41-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ PARA VEHICULOS DE LAGO FAGNANO, ISLA TIERRA DEL FUEGO, FACTURAR (POR LEY 18392) A : SJZ. CMT. “PUNTA ARENAS” RUT. 61.101.091-5 DIR.: CAMINO ESTANCIA VICUÑA KM. 40 COMUNA : TIMAUKEL OC. CONVENIO 3525-41-LP08
Proveniente de Licitación 3525-41-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Cristobal Colón 1209
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Cristobal Colón 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VASQUEZ VARGAS REPUESTOS LTDA
R.U.T. 78.252.690-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
Ampolletas de filamento4UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETAS H7 24V/70 $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
39101610
Ampolletas de filamento20UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETAS 24V 3WCOLA P.M. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETAS 24V 21W 1 CTO. Nº1060 MARCA TUNGSRAM $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.193
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETA 24V 18/5W 2 CTO. Nº 1124 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
31201516
Cinta reflectiva15UnidadCinta reflectivaCINTA REFRECTANTE BICOLOR $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.471
31161620
Pernos de cabeza hexagonal2UnidadPernos de cabeza hexagonalPERNO HEX.TN.CORR.G.5 5/16-18 X5 UNC. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
Total Neto $ 47.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 47.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.