Orden de Compra. Nº3542-98-SE11 "MEJORAS DE RANCHO (TRATO DIRECTO)"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3542-98-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2011
Nombre de la Orden de Compra MEJORAS DE RANCHO (TRATO DIRECTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3407-17-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Cristobal Colón 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación O´Higgins 0140
Comuna Punta Arenas
Impuesto 16394,3951
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 0140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Razón Social RENDIC HERMANOS S.A.
R.U.T. 81.537.600-5
Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas100UnidadBEBIDAS PERSONALES 580 CC. BEBIDAS PERSONALES 580 CC. (Cód.179214) $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
50181709
Suministros para el horno3UnidadPOLVO DE HORNEAR IMPERIAL 750 GR.POLVO DE HORNEAR IMPERIAL 750 GR. (Cód.210454) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50131701
Leche o productos de mantequilla24UnidadMANTEQUILLA PAN CALO 250 GR. MANTEQUILLA PAN CALO 250 GR. (Cód. 52656) $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.131
50171904
Salsas picantes6UnidadAJÍ CHILENO CREMA JB KILOAJÍ CHILENO CREMA JB KILO (Cód.154854) $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.045
50201710
Té de hierbas3PaqueteTE CEYLAN PREMIUM 1875TE CEYLAN PREMIUM 1875 (Cód. 533074) $ 1.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.391 $ 5.390
Total Neto $ 86.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.394
TOTAL OC $ 102.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.