|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3542-986-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE GRÚA (T/DIRECTO - 10 UTM) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O´Higgins 0140 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Facturación |
O´Higgins 0140 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
69160 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 0140 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Yerko |
|
Razón Social |
Koyer EIRL
|
|
R.U.T. |
76.147.812-5 |
|
Sucursal |
Yerko |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101624
| Grúas hidráulicas sobre camión | 7 | Hora | SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA, PARA CARGUÍO DE MATERIALES | SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA, PARA CARGUÍO DE MATERIALES |
$ 52.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 364.000
|
$ 364.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 364.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.160
|
|
$ 433.160
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.