Orden de Compra. Nº
3544-102-SE20
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Adq mat para arreglo de techos
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-102-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adq mat para arreglo de techos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
48677,05
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maipu Autoservicio S.P.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
Maipu Autoservicio S.P.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153138
Cabezales de corte o desbastado
11
Unidad
DISCO DE CORTE 7"/X1/8"METAL
DISCO DE CORTE 7"/X1/8"METAL
$ 1.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.435
$ 17.435
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18CMS
RODILLO CHIPORRO 18CMS
$ 4.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.744
$ 4.744
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
DILUYENTE SINTETITO EN BIDON 5LTS
DILUYENTE SINTETITO EN BIDON 5LTS
$ 6.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.378
$ 6.378
11162108
Tejido o tela de malla metálica
4
Unidad
MALLA ACMA 3-G 1.85X5.00/.
MALLA ACMA 3-G 1.85X5.00/.
$ 25.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.824
$ 102.824
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 1/2"X3"/.
BROCHA 1/2"X3"/.
$ 2.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.860
$ 2.860
11101712
Aleación ferrosa
6
Unidad
ANGULO 30X30X3M
ANGULO 30X30X3M
$ 6.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.894
$ 39.894
86131502
Pintura
2
Unidad
IMPERMEABILIZANTE GALON TIPO CHILCOSTOP/ GALON CHILCO46 NEGRO
IMPERMEABILIZANTE GALON TIPO CHILCOSTOP/ GALON CHILCO46 NEGRO
$ 31.852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.704
$ 63.704
11101716
Estaño
4
Unidad
SOLDADURA 6011 VARILLA 1/8"/PUNTA AZUL
SOLDADURA 6011 VARILLA 1/8"/PUNTA AZUL
$ 3.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.456
$ 14.456
31161504
Tornillos para metales
100
Unidad
TORNILLO AUTOPERFORANTE 12X2/C/GOLILLA
TORNILLO AUTOPERFORANTE 12X2/C/GOLILLA
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
Total Neto
$ 256.195
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.677
TOTAL OC
$ 304.872
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.