|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3544-108-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de ladrillos y mortero |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3544-2-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Del Canto 1059 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
17920,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| HORARIOS DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS | DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS. |
|
|
Proveedor |
Maipu Autoservicio S.P.A |
|
Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
|
|
R.U.T. |
84.023.100-3 |
|
Sucursal |
Maipu Autoservicio S.P.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30131603
| Ladrillos de hormigón | 150 | Unidad | LADRILLO FISCAL. | LADRILLO FISCAL. |
$ 297,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.550
|
$ 44.550
|
30111504
| Morteros | 15 | Unidad | MORTERO HORMIGÓN H-20 25 KGS. | MORTERO HORMIGÓN H-20 25 KGS. |
$ 3.318,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.770
|
$ 49.770
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.921
|
|
$ 112.241
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.