Orden de Compra. Nº
3544-115-SE20
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Mat para mant y rep cuadra SLTP
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-115-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
Mat para mant y rep cuadra SLTP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
631422,44
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
HORARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maipu Autoservicio S.P.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
Maipu Autoservicio S.P.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
16
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18CMS
RODILLO CHIPORRO 18CMS
$ 5.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.864
$ 94.864
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
DILUYENTE SINTETICO EN BIDON 5LTS
DILUYENTE SINTETICO EN BIDON 5LTS
$ 10.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.978
$ 21.978
31201613
Adhesivo re-usable
50
Unidad
ADHESIVO TIPO BEKRON EN ENVASE DE 25 KGR/AC
ADHESIVO TIPO BEKRON EN ENVASE DE 25 KGR/AC
$ 20.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.017.500
$ 1.017.500
30111601
Cemento
20
Unidad
CEMENTO/SACO
CEMENTO/SACO
$ 3.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.480
$ 73.480
39121611
Fusibles cerámicas
50
Unidad
CERAMICA/60X60 CAJA
CERAMICA/60X60 CAJA
$ 10.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 549.450
$ 549.450
86131502
Pintura
4
Unidad
TINETA/PINTURA
TINETA/PINTURA
$ 102.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 408.144
$ 408.144
11121611
Tablero de partículas
29
Unidad
PLANCHA DE MELAMINA 18MM
PLANCHA DE MELAMINA 18MM
$ 38.049,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.103.421
$ 1.103.421
11101506
Yeso
4
Unidad
YESO EN ENVASE DE 25 KGR/SACO
YESO EN ENVASE DE 25 KGR/SACO
$ 4.609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.436
$ 18.436
30111701
Enlucido de yeso
2
Unidad
FRAGUE IMPERMEABLE BLANCO DE 1KGR
FRAGUE IMPERMEABLE BLANCO DE 1KGR
$ 6.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.408
$ 12.408
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 4.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.595
$ 23.595
Total Neto
$ 3.323.276
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 631.422
TOTAL OC
$ 3.954.698
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.